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免稅小規模地稅報什麼資料

發布時間: 2021-03-03 20:35:06

❶ 小規模納稅人地稅申報需要准備哪些材料

現在一般都是網上申報了,具體來說財務報表應申報資產負債表、利潤表,相關地稅申報表應申報(如城建稅、教育費附加、印花稅、個人所得稅申報表等),詳情可與當地地稅機關取得聯系,各個地方的地方政策不盡相同。

❷ 小規模納稅報稅需要提交哪些資料

小規模納稅人報稅需要准備的資料:
1、地稅申報的資料有:
(專1)從納稅申報系統打屬印出來的通用申報申報表、個人所得稅代扣代繳申報表、社保申報表;
(2)財務三表;
(3)各申報表需蓋有公章
2、國稅申報的資料:
(1)從納稅申報系統列印出來的小規模增值稅申報表、季度企業所得稅申報表;
(2)財務三表。
(3)各申報表需蓋有公章

❸ 小規模納稅人國稅網上申報,那去申報地稅的時候要帶哪些資料

小規模納稅人申報國稅和地稅要准備的資料有:
1.國稅填內報資產負債表、損益容表、增值稅納稅申報表(適用小規模納稅人)。
2.地稅填報資產負債表、損益表、綜合納稅申報表、扣繳個人所得稅報告表。
小規模納稅人是指年銷售額在規定標准以下,並且會計核算不健全,不能按規定報送有關稅務資料的增值稅納稅人。所稱會計核算不健全是指不能正確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額和應納稅額。

❹ 小規模納稅人辦理出口貨物免稅認定應申報哪些資料

咨詢熱線ZI XUN RE XIAN

您好,我公司是小規模納稅人,主營對外貿易,已經辦理了內相關登記。容按照規定應在一定期限內辦理免稅認定,請問小規模納稅人辦理出口貨物免稅認定應申報哪些資料?

專業解答

根據《增值稅小規模納稅人出口貨物免稅管理辦法(暫行)》的規定,小規模納稅人應在規定期限內填寫《出口貨物退(免)稅認定表》並持有關資料到主管稅務機關辦理出口貨物免稅認定。已辦理對外貿易經營者備案登記的小規模納稅人辦理出口貨物免稅認定的期限是辦理對外貿易經營者備案登記之日起30日內。應申報以下資料:(一)稅務登記證(由稅務機關查驗);(二)加蓋備案登記專用章的《對外貿易經營者備案登記表》;(三)中華人民共和國海關進出口貨物收發貨人報關注冊登記證書。未辦理對外貿易經營者備案登記委託出口貨物的小規模納稅人辦理出口貨物免稅認定的期限是首份代理出口協議簽訂之日起30日內。應申報以下資料:(一)稅務登記證(由稅務機關查驗);(二)代理出口協議。

❺ 小規模納稅人適用免稅政策的,怎麼填寫申報表

適用免稅政策的小規模納稅人,若月銷售額不超過10萬元(季度銷售額回不超過30萬元),則銷售額填答寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》中的「免稅銷售額」相關欄次,具體為:一、納稅人登記注冊類型為「個體」的,填寫第11欄「未達起征點銷售額」;二、納稅人登記注冊類型非「個體」的,填寫第10欄「小微企業免稅銷售額」三、《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》主表第10欄和第11欄不能同時有數。

❻ 小規模納稅人的增值稅免稅申報需帶些什麼資料

小規模免稅申來報必須在每個月自1至10之內,向國稅局報出口免稅申報報盤,還然才能報增值稅。至於要提供的資料你可以去所在區的稅務局咨詢一下。現在稅務局對小規模出口企業嚴格管理了,所以每個月必須報出口免稅申報,還要在規定的時間內進行核銷,然後,才能同意你此筆出口免稅,要不然的話,就算你視同內銷徵收增值稅了。

❼ 是小規模納稅人,請問要帶什麼資料去稅務局報地稅

小規模納稅人申報國稅和地稅要准備的資料有:
1.國稅填報資產負債表、損益表、增回值稅納稅答申報表(適用小規模納稅人)。
2.地稅填報資產負債表、損益表、綜合納稅申報表、扣繳個人所得稅報告表。
小規模納稅人是指年銷售額在規定標准以下,並且會計核算不健全,不能按規定報送有關稅務資料的增值稅納稅人。所稱會計核算不健全是指不能正確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額和應納稅額。

❽ 小規模納稅人去國稅局報稅需要帶什麼資料

小規模納稅人公司報稅需提供的資料有:
1.國稅填報資產負債表、損益表、增值稅納稅申報表(適用小規模納稅人)。
2.地稅填報資產負債表、損益表、綜合納稅申報表、扣繳個人所得稅報告表。

國稅申報的稅金主要有:增值稅、所得稅。

(1)每月15號前申報增值稅。

(2)每季度末下月的15號前申報所得稅。

(3)國稅納稅申報比較復雜,需要安裝網上納稅申報系統,一般國稅都要對申報單位進行培訓的。

抄稅報稅流程:

一、抄稅

抄稅就是把當月開出的發票全部記入發票IC卡,然後報稅務部門讀入他們的電腦以此做為你們單位計算稅額的依據.一般抄了稅才能報稅的,而且抄過稅後才能開具下個月發票的,就相當於是一個月的開出銷項稅結清一下。

抄稅和報稅是兩個流程,統稱為抄報稅: IC卡是購發票、開發票和抄稅用的。

1、購發票時,持IC卡和發票准購證去稅務局辦理,購買回來後,將IC卡插入讀卡器中,讀入到防偽稅控開票軟體中,用以開具發票時所用。

2、開發票時,首先將IC卡插入讀卡器,然後進入開票系統中進行開具發票的操作(怎樣開發票,你一定會吧?就不詳細說明了),需要注意的是,電子版的發票與列印的發票用紙必須是同一張發票。

3、進項發票的認證,如果你單位購貨時取得了增值稅發票,月末前持發票的抵扣聯去稅務局進行認證。

4、抄稅,月末終了,根據當地稅務規定的抄稅時限(一般是次月的1-5日),將本月已經開具使用的發票信息抄入到IC卡中,然後列印出紙質報表並加蓋公章,持IC卡和報表去稅務局大廳進行抄稅。

5、報稅,待財務決算做完後,進行納稅申報表的填寫、審核、報稅的操作(具體的操作你一定會吧,這里就不說了),報完稅後,進行申報表的列印,包括主表和附表。此項的操作,都是在你的機器中「增值稅一般納稅人納稅申報電子信息採集系統」軟體中完成的,關於進銷項發票的填寫可以網上下載,既快又准確。季度末,將本季度的申報表主表報送到稅務局。

(二)抄稅時間的規定

  1. 企業應在法定的申報期內提前2天辦理抄報稅手續。同時應注意在辦理抄報稅成功後,方可進行納稅申報。

  2. 無論上月是否購買或開具稅控發票,企業都必須在抄報稅期內執行「抄稅」操作,並到稅務機關進行報稅,否則企業下月將無法開具稅控發票。

  3. 不到系統規定的抄稅時間不得進行抄稅操作,否則將影響企業開具稅控發票。

  4. 每月1日零時,系統將自動進行結帳,無論企業是否進行抄稅,每月1日後開具的稅控發票都將自動記錄在下一個月。故企業當月作廢的稅控發票應及時在系統內執行「發票作廢」,系統一旦結帳,企業將無法再將上月開具的稅控發票作廢。

  5. 建議企業每月使用新軟盤生成抄稅軟盤,即抄稅軟盤中僅存儲當月抄稅數據;特別是在跨年度抄稅時必須使用新軟盤,即該軟盤中不能存在上一年度的抄稅數據。同時,在抄稅時應攜帶備份軟盤,並做好殺毒處理,以避免多次跑路。

  6. 企業變更、注銷或轉戶時由主管稅務所通過認證子系統,將企業已使用的稅控發票存根聯進行掃描補錄;企業未使用完的稅控發票由主管稅務所按照繳銷發票程序統一繳銷,企業不得將庫存未用稅控發票通過防偽稅控開票子系統進行作廢處理。

  7. 由DOS版開票子系統改為WINDOWS版開票子系統的企業,應將上月執行抄報稅操作後用DOS版開票子系統開具的稅控發票,由主管稅務所通過認證子系統進行掃描補錄,同時將未使用完的稅控發票由主管稅務所按照繳銷發票程序統一繳銷,並且不得再用DOS版開票子系統開具稅控發票。

  8. 有分開票機的企業在抄報稅時,應按先將分開票機抄報稅再將主開票機抄報稅的順序,並在同一個抄報稅窗口辦理。

  9. 企業發生涉稅事項變更時,應首先到第三稅務所辦理有關變更手續。然後持《稅務登記證》副本、《一般納稅人資格證書》或《批復》、金稅卡、抄報稅IC卡等資料,於征期內到申報大廳由我局征管科有關人員及金稅公司技術人員變更信息。

受理資料:

  1. IC卡

  2. 手工製作的《增值稅專用發票匯總表》(蓋公章)

  3. 手工製作的《增值稅普通發票匯總表》(蓋公章)

  4. 當月已開具尚未抄稅的所有專用發票(包括正常票和作廢票)

  5. 上次抄稅的最後一張專用發票

  6. 全部空白專用發票

  7. 發票領購簿和發票發售清單

  8. 科稅公司的維修單(更換金稅卡或重新發行金稅卡時用,須經稅政科簽名)

  9. 丟失、被盜防偽稅控系統專用設備情況表(丟失或被盜金稅卡或IC卡時用)

三、辦理程序:

  1. 防偽稅控企業在服務單位(科稅公司)取得新金稅卡

  2. 防偽稅控企業當月存在有開出的增值稅專用發票和增值稅普通發票時,辦稅服務廳填寫《非正常報稅處理表》,採用存根聯補錄方式掃描採集當月所有的已開出的增值稅專用發票和增值稅普通發票

  3. 防偽稅控企業到稅政科發行金稅卡

  4. 防偽稅控企業帶上經稅政科發行金稅卡並簽名的科稅公司維修單(第一聯)到辦稅服務廳錄入空白發票

四、相關WINDOWS開票系統手工表格可以在本公司網站的"最新通知] windows開票系統相關手工報表格式"下載。

❾ 小規模納稅人申報國稅和地稅要准備什麼資料

小規模納稅人申報國稅和地稅要准備的資料有:
1.國稅填報資產負債表、損益專表、增值稅納稅申報表屬(適用小規模納稅人)。
2.地稅填報資產負債表、損益表、綜合納稅申報表、扣繳個人所得稅報告表。
小規模納稅人是指年銷售額在規定標准以下,並且會計核算不健全,不能按規定報送有關稅務資料的增值稅納稅人。所稱會計核算不健全是指不能正確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額和應納稅額。

❿ 小規模納稅人要帶什麼證件去納地稅

去地稅局領取申報表,填好後在規定的日期前去申報,人家給根據你的申報給你開稅票,你拿著稅票去交就可以了.

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