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購買稅盤忘記做減免稅申報了怎麼補申報

發布時間: 2021-03-08 04:17:22

㈠ 增值稅少申報了要補申報嗎,如何申報

國稅的來申報數據來自你的開票自系統和認證系統,我不知道你怎麼才能做到少報稅。一般情況,如果申報數據填寫不準確,你的金稅卡或稅控盤是無法報稅和清卡的,也就無法開票。你最終還是要重新修改申報表。

從納稅義務上來說,屬於本期的稅款你沒有足額繳納,稅務機關有權利因此要求你繳納滯納金。也就是一種稅收延遲繳納的利息。當然,這需要稅務機關發現,如果沒發現,不涉及滯納金。

最後給你的建議是,能夠在本期申報期間修改和補充的申報數據,建議你積極補充修改,避免不必要的稅收風險。需要做賬報稅找鑫瑞藍天,價格實惠 很高興為你解答。

㈡ 企業所得稅申報的時候由於忘記填減免額,多交了怎麼補救啊哪位高手指點指點,不勝感激

如果已經 劃 款了就不 好 操 作了,沒 劃 款的話可以 讓稅 收管理員 簽 字,修 改申 報資料。
另外企業所得稅是按季度預繳,年終匯算清繳,可以在第四季度申報時補錄減免稅額,只要統 算沒多交就行。

㈢ 去年購買的稅控盤, 但是今年報稅的時候忘了抵減,導致賬上的稅金和實際繳納的不一致,怎麼調整

相關減免的稅金沖減期間費用好了。
借:期間費用
貸:應交稅費(減免稅)

㈣ 個稅減免申報年底沒申報年初才申報遲了怎麼辦

從國家稅務總局發布的一系列針對個人所得稅的匯算清繳文件來看,也是從2019年1月1日起全內面貫徹實施落容實2018年8月31日第十三屆全國人大常委會第五次會議通過的《中華人民共和國個人所得稅法》第六次修正案,對個人有個人所得稅法的減免稅事件年底沒有申報(指截止到2019年12月31日),個人還可以在2020年3月1日到6月30日的個人所得稅的匯算清繳期可以補申報抵減個人的綜合所得(指工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費)的應納稅所得額,至於你在年初(指過了2019年12月31日,進入2020年度)才申報,我個人傾向覺得你只要是將減免事件作為上年(指2019年度)的,就可以在匯算清繳期的補救措施,千萬不要選擇是從2020年度的減免事件,我想各地稅務機關在受理個人匯算清繳的證據事項是可以認可的,畢竟我們都是在統一起跑線對新修訂的個人所得稅法對累計計算預扣稅征稅,到匯算清繳再進行多退少補的實踐。我與你與全國人民都在拭目以待這個匯算清繳的了。

㈤ 金稅盤減免稅款重復申報了,如何處理

金稅盤減免稅款重復申報了,可以去稅務局說明情況,讓稅務局的工作人員作廢掉一個申報即可。
因為換會計,4月底以前的會計以經申報減免稅款了,5月份又申報了一次,可以讓稅務局把5月份的申報作廢掉。

㈥ 我逾期忘了報稅,去稅務局應該怎麼補報,具體流程是什麼呢

個稅12萬申報逾期可以補報。

根據稅法規定,每年1月1日至3月31日,上年年所得超過12萬元專的個人屬要向主管稅務機關辦理個人所得稅自行納稅申報。如果沒有按期申報,根據《稅收徵收管理法》第62條的規定,由稅務機關責令限期改正,可以處二千元以下的罰款;情節嚴重的,可以處二千元以上一萬元以下的罰款。 另外,按照《稅收徵收管理法》第六十四條第二款的規定,如果納稅人不進行納稅申報,因此造成不繳或者少繳稅款的,由稅務機關追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金,並處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款。

如果有稅款(個人所得稅)需要補繳的,要到當地稅務機關盡快補繳。

㈦ 增值稅忘記申報如何處理

如果納稅申報報表填錯,一般應去國稅申報大廳里進行修改更正。
增值稅納稅專申報表主表中的進項稅不屬是填出來的,是從表二自動帶過來的。所以說你是因為表二漏填才會出現此情況。可去國稅申報大廳里修改補填。如果稅務說可以的話,你可填在本徵期內。但是最好先去問一下,不然會出問題。

㈧ 防偽稅控服務費減免忘記申報怎麼補報

防偽稅控盤和服務費全額在當期減免就行,減免不完的下期繼續減免。

㈨ 企業未正常申報減免稅可以補報嗎

需與所在地稅局溝通,重新提交匯算清繳報表,將申請減免稅的報表補上,符合國家減免稅政策的,即可享受減免稅。

㈩ 金稅盤上個月已抵扣申報沒有操作減免稅這個月怎麼辦

這個月做進項轉出後,再作減抵稅申報。
1、將本期發生的820元增值稅稅控系統專專用設備費屬及技術維護費填入《增值稅納稅申報表附列資料(四)》第1行第2、3列;本期實際抵減稅額500元填入第1行第4列(因本期應拿稅額500元,小於本期應抵減稅額820元,因此本期實際抵減稅額為500元);未抵完的余額320元填入第1行第5列。

2、將本期發生的820元增值稅稅控系統專用設備費及技術 維護費分別填入《增值稅減免稅申報明細表》第1、2行第2、3列;本期實際抵減稅額500元分別填入第1、2行第4列;未抵完的余額320元分別填入第1、2行第5列。

3、將本期應納稅額500元填入《增值稅納稅申報表》主表第19行「本月數」欄;本期實際抵減稅額500元填入第23行「本月數」欄。

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