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免稅怎麼紅沖

發布時間: 2021-01-15 11:53:02

① 原發票無法退回紅沖導致的增值稅免稅政策執行難問題怎麼解決

由於小規模納稅人開具增值稅專用發票後,下游一般納稅人可以抵扣專用發票上註明的稅款,為保障增值稅抵扣鏈條的完整性,小規模納稅人向稅務機關申請代開的增值稅專用發票應當在繳納增值稅後方可開具。小規模納稅人月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元)的,當期因開具增值稅專用發票已經繳納的稅款,在增值稅專用發票全部聯次追回或者按規定開具紅字專用發票後,可以向主管稅務機關申請退還。
按照《國家稅務總局關於紅字增值稅發票開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第47號)規定,如果購買方取得專用發票已用於申報抵扣的,需要將增值稅稅額從進項稅額中轉出,並填寫《開具紅字增值稅專用發票信息表》後,由稅務機關根據校驗通過的《信息表》為銷售方代開紅字專用發票,並不需要將原發票退回。

② 普票有稅率開成免稅的,發票要不回來,不能作廢或者紅沖,怎麼辦

當月開具的發票,只要對方還沒有認證,就可以作廢
如果對方已經認證成功,那麼可以第二個月紅沖,再重新開具一張正確的

③ 關於小規模營業額3萬內免稅,包括紅字發票嗎

關於小規模營業額3萬內免稅,是包括紅字發票的。企業一個月開了5萬的發票,其中作廢1萬,另外有一張-10000的紅字發票,這樣按月計算是免稅的。

④ 上月出口退稅的銷項f發票開錯了 這個月沖紅重開了一張 附表一和減免稅報表裡怎麼填

只要在附表一中的三、免抵退稅下面的貨物及加工修理修配勞務,開具其他發票銷售額下面填寫數據,出口退稅的收入不需要填寫減免稅報表。

⑤ 上個月的一張普票應該是免稅的,給開成9%的稅率了,這個月已經沖紅了,報稅怎麼辦呢

如果已經紅來字沖紅,並開自出了紅字發票,那就要再開一張正確的藍字發票,把之前那張已沖的藍字發票換回來。被換回的錯發票作為紅字發票的附件。
若上述表述成立,則:按月卡頓,嚴格按日期各月報各月的,不考慮其他。匯算清繳時也一樣。

⑥ 疫情期間先申報了免稅收入,隔月再紅沖的會計分錄如何處理

做一筆同樣的負數憑證

⑦ 出口貨物發生部分退回,更換!已報免稅,請問免抵退系統如何處理,要開紅字發票沖收入嘛,

既然是退換貨,那麼,無需開什麼紅字發票——因為不是退貨而少出口專了貨物,而是更換貨物,即屬出口的貨物並沒有減少,所以,何來開紅字發票?所謂要開紅字發票,是因為之前已然全額退稅,但是有辦法商品退回,且不再做出口補貨,因此,實際出口額小於元出口退稅額,所以,減少出口的部分(退回的貨物)需要開紅字發票,以便退稅時減去這部分退稅。所以,退換貨且沒有少出口貨物,則無需開具紅字發票。

既然是退換貨,那麼,退回的貨物在進口報關時,需要填退換貨,即進口報關是做保稅處理,在換貨出口報關時,同樣填寫換貨出口,並提交推說進口報關時的相應單據,以此核銷保稅,並退保證金。

⑧ 免稅收入填報後可以紅沖嗎

這個申報如果你填錯了可以重新申報,可是如果你填的多了,下個月可以和稅務局說明情況少申報一點。

⑨ 如何在擎天系統免稅里紅沖數據

間接出口免稅申報這一塊,江蘇稅務局在數據裡面沒有太大的監控,他們只看退稅的,不怎麼看免稅的數據的。所以我覺得你可以選擇變動最小的方式來做。

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