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购买税盘忘记做减免税申报了怎么补申报

发布时间: 2021-03-08 04:17:22

㈠ 增值税少申报了要补申报吗,如何申报

国税的来申报数据来自你的开票自系统和认证系统,我不知道你怎么才能做到少报税。一般情况,如果申报数据填写不准确,你的金税卡或税控盘是无法报税和清卡的,也就无法开票。你最终还是要重新修改申报表。

从纳税义务上来说,属于本期的税款你没有足额缴纳,税务机关有权利因此要求你缴纳滞纳金。也就是一种税收延迟缴纳的利息。当然,这需要税务机关发现,如果没发现,不涉及滞纳金。

最后给你的建议是,能够在本期申报期间修改和补充的申报数据,建议你积极补充修改,避免不必要的税收风险。需要做账报税找鑫瑞蓝天,价格实惠 很高兴为你解答。

㈡ 企业所得税申报的时候由于忘记填减免额,多交了怎么补救啊哪位高手指点指点,不胜感激

如果已经 划 款了就不 好 操 作了,没 划 款的话可以 让税 收管理员 签 字,修 改申 报资料。
另外企业所得税是按季度预缴,年终汇算清缴,可以在第四季度申报时补录减免税额,只要统 算没多交就行。

㈢ 去年购买的税控盘, 但是今年报税的时候忘了抵减,导致账上的税金和实际缴纳的不一致,怎么调整

相关减免的税金冲减期间费用好了。
借:期间费用
贷:应交税费(减免税)

㈣ 个税减免申报年底没申报年初才申报迟了怎么办

从国家税务总局发布的一系列针对个人所得税的汇算清缴文件来看,也是从2019年1月1日起全内面贯彻实施落容实2018年8月31日第十三届全国人大常委会第五次会议通过的《中华人民共和国个人所得税法》第六次修正案,对个人有个人所得税法的减免税事件年底没有申报(指截止到2019年12月31日),个人还可以在2020年3月1日到6月30日的个人所得税的汇算清缴期可以补申报抵减个人的综合所得(指工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费)的应纳税所得额,至于你在年初(指过了2019年12月31日,进入2020年度)才申报,我个人倾向觉得你只要是将减免事件作为上年(指2019年度)的,就可以在汇算清缴期的补救措施,千万不要选择是从2020年度的减免事件,我想各地税务机关在受理个人汇算清缴的证据事项是可以认可的,毕竟我们都是在统一起跑线对新修订的个人所得税法对累计计算预扣税征税,到汇算清缴再进行多退少补的实践。我与你与全国人民都在拭目以待这个汇算清缴的了。

㈤ 金税盘减免税款重复申报了,如何处理

金税盘减免税款重复申报了,可以去税务局说明情况,让税务局的工作人员作废掉一个申报即可。
因为换会计,4月底以前的会计以经申报减免税款了,5月份又申报了一次,可以让税务局把5月份的申报作废掉。

㈥ 我逾期忘了报税,去税务局应该怎么补报,具体流程是什么呢

个税12万申报逾期可以补报。

根据税法规定,每年1月1日至3月31日,上年年所得超过12万元专的个人属要向主管税务机关办理个人所得税自行纳税申报。如果没有按期申报,根据《税收征收管理法》第62条的规定,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,可以处二千元以上一万元以下的罚款。 另外,按照《税收征收管理法》第六十四条第二款的规定,如果纳税人不进行纳税申报,因此造成不缴或者少缴税款的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款。

如果有税款(个人所得税)需要补缴的,要到当地税务机关尽快补缴。

㈦ 增值税忘记申报如何处理

如果纳税申报报表填错,一般应去国税申报大厅里进行修改更正。
增值税纳税专申报表主表中的进项税不属是填出来的,是从表二自动带过来的。所以说你是因为表二漏填才会出现此情况。可去国税申报大厅里修改补填。如果税务说可以的话,你可填在本征期内。但是最好先去问一下,不然会出问题。

㈧ 防伪税控服务费减免忘记申报怎么补报

防伪税控盘和服务费全额在当期减免就行,减免不完的下期继续减免。

㈨ 企业未正常申报减免税可以补报吗

需与所在地税局沟通,重新提交汇算清缴报表,将申请减免税的报表补上,符合国家减免税政策的,即可享受减免税。

㈩ 金税盘上个月已抵扣申报没有操作减免税这个月怎么办

这个月做进项转出后,再作减抵税申报。
1、将本期发生的820元增值税税控系统专专用设备费属及技术维护费填入《增值税纳税申报表附列资料(四)》第1行第2、3列;本期实际抵减税额500元填入第1行第4列(因本期应拿税额500元,小于本期应抵减税额820元,因此本期实际抵减税额为500元);未抵完的余额320元填入第1行第5列。

2、将本期发生的820元增值税税控系统专用设备费及技术 维护费分别填入《增值税减免税申报明细表》第1、2行第2、3列;本期实际抵减税额500元分别填入第1、2行第4列;未抵完的余额320元分别填入第1、2行第5列。

3、将本期应纳税额500元填入《增值税纳税申报表》主表第19行“本月数”栏;本期实际抵减税额500元填入第23行“本月数”栏。

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